Zdravím, prosím o pomoc s nasledovným.
Cena jedla 5 € +
DPH (neriešim, ide na odpočet)
2,20 - daňový náklad
0,50 - príspevok zo SF
1,00 platí zamestnanec
1,30 ide ako nedaňový náklad
Z čoho som povinná odviesť
DPH ? Len z toho čo platí zamestnanec alebo aj z toho nedaňového nákladu ? A kam s tým do kontrolného výkazu ? (ak by ste mi napísali aj predkontáciu, úplne super by to bolo
)
A teoretická otázka, ak by zamestnanci neplatili nič, ale všetko by išlo do nedaňových nákladov, čo s tou
DPH ?
Ďakujem za odpoveď !