Zavrieť

Porady

Faktura z ČR s DPH (platca platcovi)

Ja - platca DPH mam fakturu od českeho platcu na tovar, naše IČ DPH je tam dopisane len rukou, tak ťažko povedať, či ho mali k dispozícii (skôr nie), no čo s takouto fakturou?
Požiadať o prerobenie faktury majitelia nechcú.
Je možnosť to zaúčtovať tak, že budeme žiadať z ČR o vrátenie DPH.
čo vy na to? môže to tak byť?
nemala by sa potom samozdaniť suma bez dph a dph by bola v nakladoch ako pripočítatelna položka?
dik
Naposledy upravil MajaZA : 15.04.14 at 05:30
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    Pravdepodobne sa daňová povinnosť nepreniesla do SR (Váš dodávateľ bol uvedený do omylu a považoval Vás za neplatcu DPH). Vy máte povinnosť platiť daň z nadobudnutého tovaru a dať "papiere" do súladu so zákonom = vyžiadať opravu faktúry.
    Účtoval by som:
    112/321 - základ dane,
    548n/321 - česká DPH
    343a/343b - tuzemské samozdanenie
    548n = nedaňový náklad
    Dodávateľovi by som neuhradil sumu 548n/321 a žiadal opravu faktúry.

    Po doručení opravnej faktúry (dobropisu) zaúčtujete:
    548n/321 - záporná suma českej DPH

    Pri nedoručení dobropisu do konca účt. obdobia bude 548n nedaňový náklad.

    Žiadosť o vrátenie DPH z nadobudnutia tovaru v ČR ak v ČR nemáte zdaniteľné dodávky tovaru (plot) Vám asi zamietnu. Alebo si myslíte, že môžte v ČR nakupovať tovar celý rok vrátane DPH a potom žiadať český FÚ cez DÚ Blava vrátku celoročnej DPH ? Tým by stratil zmysel §43 DPH.
    MajaZA dakujem moc, presne tohto názoru som aj ja

    Jarka 1 je offline (nepripojený) Jarka 1

    Jarka 1
    Ak mali v ČR vaše IČ DPH, tak fa by bola vystavená bez DPH a potom u nás samozdanenie.

    Faktura z ČR s DPH (platca platcovi)

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.