Ahojte,
potrebovala by som poradiť súrne poradiť s dodatočným daňovým priznaním, keďže sa mi ešte nestalo, že by som ho musela podávať.
Pri účtovaní 1kvartálu 2014 som zistila úhradu vydanej faktúry, ktorú v minulom roku nemám zaúčtovanú. Vyžiadala som si tú faktúru, je z roku 2013. Predpokladám, že potrebujem podať dodatočné DP, pretože je to môj výnos.
1. Ako to zaúčtujem?, Do výnosov, či zápisom 311/428 + asi aj predpis zvyšnej dane, ktorú bude treba doplatiť?
2. Ako vypíšem to dodatočné DP? Vypíšem to isté ako riadne DP, len v tabuľke F navýšim výnosy?, tým sa mi preráta celá daň nanovo a v riadku 930 mi potom ukáže, koľko mám doplatiť? Bude to správne?, alebo ako na to? Ešte firma poukázala 1,5% z daňovej povinnosti a teraz to 1,5% bude vyššie, mám opraviť aj to?
Začínam byť z toho zúúúfalááááá
volala som medzitym na call centrum financnej spravy. tam mi povedali, ze mam zauctovat 311/602, podat dodatocne DP, to ma vyzerat tak ako to riadne, len do riadku 180 som dala položku zvysujucu ZD. IV. cast ze sa uz nevypisuje
tak mi vysiel na r. 930 doplatok, ktory treba uhradit a na konci roka zas musim DP za rok 2014 upravit tak, ze do riadku 290 odratam to, co mam teraz na 602-ke.
Tak som to urobila
Dakujem o reakciu na moju otazku