Viem,že sa už veľa popísalo na túto tému, ale názory sa rôznili. Takže prišla mi faktúra od dodávateľa s dátumom vystavenia 28.02.2014. Musím ju už zaradiť do apríla, som mesačný platca DPH. Ale mám ju dať aj do KV v apríli? A aký dátum tam potom dám? Alebo mám urobiť dodatočný KV za február? Zdá sa
mi to nefér, že by som musel robiť dodatočný KV, len preto, že dodávateľ zaspal. Vie mi niekto poradiť? Ďakujem.