Zavrieť

Porady

kúpa podniku v podvojnom účtovníctve

prosím poraďte
chcela by som sa poradiť ohľadom kúpenej s.r.o..
Jedná sa o to, že:
spoločnosť A zaoberajúca sa zakladaním a predajom sro, nám predala spoločnosť B. Spol. A v r. 2013 uzatovrila spol. B, tj.j účtovné knihy prostredníctvom mimoriadnej účtovnej závierky (mim.súvaha, mim.VZaS). Spoločnosť B bola založená v r. 2012 za účelom ďaľšieho predaja, čiže nevlastnila žiaden majetok, neevidovala žiadne záväzky ani pohľadávky. Pri predaji v januári 2013 spoločnosť vykonala jediný zápis a to, odúčtovala základné imanie (411/353) v plnej výške splateného imania (5000 EUR). Uzatvorila účtovné knihy k 28.01.2013 a zasla na ORSR. Následne spravila prevod na nového vlastníka spoločnosti. Tento vlastník disponuje jedine zmluvou o prevode obchodného poidielu, kde je uvedená len informácia o splatení základného imania a nie je uvedená čiastka ktorú nový majiteľ spoločnosti B zaplatil spoločnosti A... .
Moja otázka je, má sa spraviť znalecký odhad keď sa jedná o "čistú firmu"?
Ak nemám žiaden doklad o zaplatení za kupovaný podnik a neviem sa k nemu ani dostať? Účtovať o zápornom, či kladnom GOODWILE, či vôbec o ňom účtovať??? Nechem porušiť zákon o účtovníctve, prosím poraďte
Za odpoveď vopred Ďakujem
Usporiadat
vodniksro vodniksro

vodniksro je offline (nepripojený) vodniksro

ak ma vlastnik k dispozicii jedine zmluvu o prevode obchodneho podielu, tak oni mu nepredali podnik, ale previedli obchodny podiel. tak o goodwile nemas preco uctovat
0 0
bjjarka bjjarka

bjjarka je offline (nepripojený) bjjarka

Lenže oni mu podnik predali, len sa stratila faktúra aj na jednej aj na druhej strane, lebo keď som si žiadala odpis dokladu od predávajúcej firmy tak sa záhadne stratila... . Dobre takže budem sa tváriť že došle len k prevodu obchodného podielu... . A ďalšia vec, ktorej nerozumiem, prečo uzatvárali účtovné knihy a robili mimoriadnu účtovnú závierku.... Takže v mojom prípade mám zaúčtovať len splatenie ZI dňom prevodu obchodného podielu a pokračovať v účtovaní s tým, že výkazy budú odovzdávané za obdobie od 29.1.2013 do 31.12.2013 Dobre tomu rozumiem?
Ďakujem za odpoveď
0 0
bjjarka bjjarka

bjjarka je offline (nepripojený) bjjarka

a ešte jedna vec predchádzajúce účtovné obdobie vo výkazoch bude obdobie od 01.01.2013-28.01.2013??
Teda v súvahe alebo VZaS bude január-január 2013 (predchádzajúce obdibie) a od január - december 2013 (bežné účtovné obdobie
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

Ak naozaj došlo k predaju podniku, musí existovať Zmluva o predaji podniku v zmysle Obchodného zákonníka s overenými podpismi predávajúceho a kupujúceho a všetkými náležitosťami explicitne uvedených v zákone. Čiže to, že sa "stratili" faktúry je také "o ničom", pretože všetko musí byť uvedené v tej zmluve.
0 0
bjjarka bjjarka

bjjarka je offline (nepripojený) bjjarka

To mi je jasne že by mala existovať aj zmluva...Jednoducho malo to byt všetko zaslane v jednej obalke a nebolo...a uz trištvrte roka sa snažím dopracovat aspoň ku kópiam ale došlo ešte aj k zmene názvu spoločníkov firmy a jednoduch dokladov niet...
0 0
bjjarka bjjarka

bjjarka je offline (nepripojený) bjjarka

Mam odklad a fakt neviem ....
0 0
brasci brasci

brasci je offline (nepripojený) brasci

Zdravím, otvoril by som túto tému.

Mám tu kúpu majetku. Zmluva je, všetko v nej je až na... Zmluva ako taká je na určitú hodnotu XY. K zmluve je zoznam majetku, materiálu, pohľadávok... Lenže pri ničom z toho (až na pohľadávky) nie je vyčíslené akú to má hodnotu. Iba celková hodnota podniku je XY.

Čo s tým? Keby boli pri jednotlivých zložkách majetku tieto veci tak je to jasné a rozdiel je gw ale teraz? Celé to dám na GW?
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať