Dobrý deň, konateľ mi občas nosí faktúry za obdobie, za kt. je už DPH a KV odovzdaný. Faktúry sú uhradené v deň vystavenia (predchádzajúce roky som ich účtovala priamo cez pokladňu, ako faktúry z Metra).
1.)Môžem faktúru naúčtovať v deň, keď ich obdržim?
2.)Dátum zdaniteľného plnenia deň zaúčtovania dokladu?
3.)Deň úhrady detto? (až vtedy sa to preplatí)
V KV budem mať faktúru v apríli a dodávateľ vo febr. príp. v marci.
Ďakujem za pomoc.Stále dúfam, že mi niekto poradí, pozdravujem Poraďákov!
Alena
Naposledy upravil Alenaa : 23.05.14 at 13:00