Dobrý deň. Myslím si, že stačí uviesť sumarizáciu DPH, teda výsledný základ + DPH z tej kladnej sumy. Lebo aj dodávateľ uvádza v KV sumy po započítaní všetkých služieb a zliav.
Nikde sa nerozpisujú položky v KV (okrem tuzemského samozdanenia).
Pekný deň prajem.