Na dodatočné DPH nevidím dôvod /ak storno pôvodnej faktúry a zaúčtovanie správnej faktúry prebehne v tom istom účtovnom období/ suma DPH sa nemení. Dôvod na dodatočné KV DPH samozrejme nastal /zmena IČ DPH/ oprava sa vykoná tak, že pod kódom 1 uvedieš pôvodnú nesprávne zaúčtovanú faktúru /tým ju vlastne vystornuješ- zrušíš záznam/ a pod kódom 2 uvedieš údaje zo správnej faktúry. Oprava pri KV DPH sa robí iba pri chybných záznamoch, nenahrávaš celé pôvodné KV.