Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Dobrý deň, som platiteľ DPH v SR, prijala som faktúru z ČR za služby vykonané v ČR od neplatcu DPH, môžem si takúto faktúru uplatniť DPH na vstupe aj na výstupe? Alebo musím DPH dopočítať a odviesť. Ďakujem
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
luluhaLen som sa dočítala, že možnosť dať si ju na vstupe aj na výstupe, aj mne sa to zdalo ako blbosť, mám ju brať ako klasickú faktúru ako od neplatcu v SR?
Chelsea34198Ano tak to ma byť. samozdanenie s nárokom na odpočet. Faktúry za SLUZBY od neplatcu DPH z iného IČŠ sa samozdaňujú ... len tovary nie
Túto info som sa tiež len nedávno dozvedela od danoveho poradcu a tiež ma dosť prekvapila. ( mal sa registrovať a urobit SV)
Pri opačnom prípade ak poskytneš neplatcovi v IČŠ sluby ( nedá ti IČ DPH a ani sa nemieni registrovať) treba faktúrovať s SK DPH ( je na to vydané nariadenie EK)