Milí poraďáci do 2.00 som študovala poradu a články na internete, z ktorých vôbec nie som múdra, preto Vás prosím o Vašu radu. Fakturujem českej firme (s českým IČ DPH) montáž, demontáž, prenájom a dopravu lešenia, miesto dodania služby je SR. Cena je určená jednou sumou. Kým som neštudovala poradu tak som myslela, ze sa fakturuje bez DPH, ale uvadza sa to v tlačive DP a nepodava sa súhrnný výkaz. Ale píšete v debatach, ze je rozdiel pri prenájme len som to nepochopila( zmluvu o prenájme nemáme, len jednorazovu objednávku). Tak teraz som z toho uplne mimo ako to mam vyfakturovat, kde to mam uviest v DP k DPH (odhadujem riadok 11), a aky odkaz mam vo fakture napisat: dodanie je oslobodené od dane, alebo osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej bola služba dodaná (podľa článku 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.decembra 2006). Ďakujem za Vašu pomoc a rady
Naposledy upravil kubkokubko : 28.11.14 at 06:08 Dôvod: doplnenie