Zavrieť

Porady

Faktúra za služby do ČR, miesto dodania služby SR.

Milí poraďáci do 2.00 som študovala poradu a články na internete, z ktorých vôbec nie som múdra, preto Vás prosím o Vašu radu. Fakturujem českej firme (s českým IČ DPH) montáž, demontáž, prenájom a dopravu lešenia, miesto dodania služby je SR. Cena je určená jednou sumou. Kým som neštudovala poradu tak som myslela, ze sa fakturuje bez DPH, ale uvadza sa to v tlačive DP a nepodava sa súhrnný výkaz. Ale píšete v debatach, ze je rozdiel pri prenájme len som to nepochopila( zmluvu o prenájme nemáme, len jednorazovu objednávku). Tak teraz som z toho uplne mimo ako to mam vyfakturovat, kde to mam uviest v DP k DPH (odhadujem riadok 11), a aky odkaz mam vo fakture napisat: dodanie je oslobodené od dane, alebo osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej bola služba dodaná (podľa článku 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.decembra 2006). Ďakujem za Vašu pomoc a rady
Naposledy upravil kubkokubko : 28.11.14 at 06:08 Dôvod: doplnenie
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Chelsea34198 je offline (nepripojený) Chelsea34198

    Chelsea34198
    Určite to nebude riadok 11 ...tam sa uvádzajú služby ktoré ty prijímaš z ičš a vykonávaš samozdanenie.
    Ak je to prenájom aj s montážou , demontážou a dopravou, miesto zdanenia je ako ty píšeš v SR budeš CZ objednávateľovi faktúrovať so SR DPH a uvedieš to klasicky ako tuzemskú dodávku v riadku 3,4. On teoreticky môže požiadať o refundáciu, ale či mu niečo vrátia je otázne.
    Ak by bola dohoda - objednávka len na prenájom, bola by to klasicky služba podľa §15 a faktúra by išla bez dane a uvádzala by sa v SV s kódom 2. ( neriešila by si kde sa nachádza prenajaté lešenie)
    4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    kubkokubko Dakujem velmi velmi za komplexnu a hlavne polopatisticku odpoved, konečne mi to je jasne. Este raz srdečná vďaka. Prajem krasny den.
    kubkokubko Jaj a este mala podotázočka na fakturu mam napísat tuto formulku?
    osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej bola služba dodaná (podľa článku 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.decembra 2006)
    alebo netreba žiadnu
    Chelsea34198 ja by som tam nič nepísala, lebo daň budeš platiť ty. Odkazy na smernicu osobne píšem, len keď faktúrujem bez dane ( na prenos)
    kubkokubko Dakujem velmi pekne z rýchle odpovede
      zbaliť

    Faktúra za služby do ČR, miesto dodania služby SR.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.