V 1Q malo byť viac a v druhom menej - rozdiel sa Vám rovná? Skúsili ste skontrolovať, či pri nahadzovaní účtovníctva boli zohľadnené prípadné posuny dane na vstupe a výstupe? napr. Faktúra so zdaniteľným plnením v 1.Q prišla a zaúčtovaná bola v 2.Q, ale odpočet z nej bol uplatnený za 1.Q, prípadne Vaše dodania vyfakturované v 2.Q ale zdaniteľné plnenie bolo v 1.Q. Ak uplatňujete takéto posuny, potom treba pozrieť aj IV. Q 2014 a 3.Q2015....skôr, ako pristúpite k podávaniu dodatočného, treba všetko dôkladne skontrolovať. Najlepšie podľa evidencie DPH, ktorú treba viesť podľa § 70 zákona o DPH. Ak ju nemáte vytlačenú, potom Vám zostáva len pracne zisťovať.