Zavrieť

Porady

Ako zaúčtovať ak sa firma s odberateľom dohodnú o odpustení časti pohľadávky?

Prosím vás, ako zaúčtovať, keď sa firma dohodla s odberateľom o tom, že tým že uhradil faktúru pred splatnosťou, tak mu odpustia 3% z ceny faktúry a základ dane a daň sa opravovať nebudú? Podpíšu dohodu podľa §25 ods.6 zákona o DPH a tie 3% ako zaúčtovať? Môžem to dať ako odpis pohľadávky daňovo neuznatelný náklad na 546/311? Ďakujem za pomoc.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Podpíšu dohodu a budeš to účtovať ako finančné vyrovnanie, 648, nie odpis pohľadávky.Podľa zákona to nie je odpis pohľadávky.
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    terezAZ Ďakujem. účtujem teda cez ID 602/311, keď mám podpísanú tú zmluvu alebo musím vystaviť dobropis?
    terezAZ prepáč, nemyslela si náhodou účet 548? pýtam sa z pohľadu dodávateľa.
    Tweety buď mínus náklad alebo plus výnos, pretože je to pre vás zníženie nákladu
    karakul Odpustenie záväzku je výnos, odpustenie pohľadávky náklad.
    terezAZ čiže ja ako dodávateľ zaúčtujem platbu od odberateľa 221/311 a 3% skonto 548/311. Je to takto správne prosím?
      zbaliť

    Ako zaúčtovať ak sa firma s odberateľom dohodnú o odpustení časti pohľadávky?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.