Milá porada, prosím o usmernenie ako zaúčtovať nasledovný prípad:
Minulý rok sme účtovali na základe cest. príkazov letenky pre 2 zamestnancov na účet cestovné 512. Lenže pracovníci vlastnou vinou lietadlo zmeškali a bolo treba zaplatiť letenky ešte raz, ktoré boli taktiež účtované do daňových nákladov na cestovné na účet 512.
Prípad riešila aj škodová komisia vo firme, ktorá rozhodla, že zamestnanci zaplatia z ceny letenky asi 25%. Kam účtovať túto platbu od zamestnancov - na 648 alebo 688 ?
Podotýkam, že o škode firma neúčtovala, zápis škodovej komisie je až z tohto roka.
Ďakujem.