Zavrieť

Porady

rekonštrukcia účtovníctva - Výkaz DPH, KV DPH

Zdravím všetkých.

Ideme rekonštruovat účtovníctvo za celý r. 2014. Spoločnosť plátca DPH, ale má iba plnenia oslobodené.. teda aspon hovorí, že nič iné nebolo..
Keď teda na výstupe 0, nárokovať si budem 0, Výkaz DPH podám s 0. Je dobré na sebe upozorniť správcu dane a podávať dodatočný za každý mesiac, keď je 0?Bude pokutovať?
A ako je to s KV DPH v takýchto prípadoch?

Keby že spatne zistím, že mal nejaké výstupy s DPH, čo potom? prerobiť vstupy, nárokovať si s koeficientom? Podať DDP a DKV?
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    IvetaH je offline (nepripojený) IvetaH

    IvetaH
    Ja si myslím, že ak už prerábať, tak ako sa patrí. Aj ja som v decembri prerábala jedno účto na kompletku (v skutočnosti mal 2 firmy, ale účtoval všetko do jedno) a všetko som si urobila tak ako treba aj s dodatočnými DP k DPH a dodatočným KV. Nemyslím si, že daniari sa nejak zaťažujú s tým, že "aha, táto firma má 12x dodatočné daňové za DPH, asi niečo nie je OK, treba ísť na kontrolu".
    Podľa mňa takto to nefunguje, možno ak by si mala vysoké nadmerné odpočty, ale to by prišli kvôli sume, nie kvôli tomu, že je dodatočné DP.
    TAk doporučujem urobiť všetko tak ako má byť. Budeš lepšie spať.

    rekonštrukcia účtovníctva - Výkaz DPH, KV DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.