V ČR nám opravili firemný drobný majetok,na faktúru si vyčíslili českú DPH, výrobok nám poslali kuriérom do SR.
Je to v poriadku? ma byť na faktúre uplatnená česká DPH?
ako to potom zaúčtovať? celú sumu vrátane dph do nákladov? do Danového priznania DPH tuto fakturu vobec neuvádzať?
dakujem za radu