Zavrieť

Porady

vývoz služby poskytnutej českému plátcovi DPH na územi SR

Chcela by som poprosiť o radu: sme slov.firma-plátci DPH a poskytujeme služby - stráženie objektov nielen pre sl.firmy ale aj pre české. Pokiaľ sa jedná o objekt, čiže hnuteľnosť na územi SR, aj keď majiteľ je český platiteľ DPH, tak fakturujeme so slovenskou DPH. Poskytli sme však stráženie kamionu českej spoločnosti na území SR a fakturovali sme bez DPH-podľa par.15 ods.1.-uvedená suma sa teda nenachádza vo výkaze DPH a uvedieme ju v súhrnnom výkaze. Je to správne? Aký text-odvolávku na smernicu EU by sme mali použiť do faktúry?
napr."Jjedná sa o dodanie služby alebo tovaru s miestom plnenia v inom členskom štáte EU. Osobou povinnou priznať a zaplatiť daň je osoba, ktorej je služba alebo tovar poskytnuté."
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    vývoz služby poskytnutej českému plátcovi DPH na územi SR

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.