Prosím o radu, zistili sme, ze v KV DPH za 6/15 sme omylom pri nahadzovaní a účtovaní faktúr nahodili nesprávneho dodávateľa ( všetko sedí, výška DPH, aj %, aj č. faktúry , len je nesprávny dodávatel) Chceme podat dodatocný KVDPH , je nutné podať aj dodatocne DP DPH, ked sa nič nemení? dakujeme