Zavrieť

Porady

Ako na vyúčtovaciu faktúru

Dobrý deň,
mám trošku zmätok v prijatých faktúrach od nášho prenajimateľa a prosím o radu v účtovaní.

14.10. sme platili nájomné 3000 EUR za obdobie 9-12 mesiac (na základe zmluvy o prenájme)

Začiatkom decembra mi prišla faktúra s údajmi
Dátum vystavenia: 15.10.2015
Dátum vzniku daň. povinnosti: 15.10.2015
Fakturujeme Vám prijatú platbu za nájom........3000 EUR s DPH(+ rozpis DPH)
Celkom na úhradu.......................................3000 EUR

Teraz 21. decembra mi prišla druhá faktúra s údajmi
Dátum vystavenia: 4.12.2015
Dátum vzniku daň. povinnosti: 4.12.2015
Fakturujeme Vám na nájom........... 3000 EUR s DPH (+ rozpis DPH)
prijatá platba..............................-3000 EUR s DPH (+ rozpis DPH)
Súčet položiek..............................základ 0 EUR, DPH 0 EUR, Celkom 0 EUR
Spolu na úhradu............................0 EUR

Do KV dávam iba faktúru z 15.10.? Nechápem prečo je v tejto prvej faktúre suma na úhradu 3000 EUR, keď už platbu obdržali a faktrujú "prijatú platbu za nájom".

Ďakujem za rady.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Jarka 1 je offline (nepripojený) Jarka 1

    Jarka 1
    Ak príjemca plnenia dostal faktúru vyhotovenú k prijatej platbe a táto platba predstavovala 100 % ceny za dodanie tovaru alebo služby a následne v ďalšom zdaňovacom období dostal faktúru vyhotovenú o dodaní tovaru alebo služby, uvedie príjemca plnenia v príslušnom zdaňovacom období len faktúru k prijatej platbe (prijatú faktúru o dodaní tovaru alebo služby už v kontrolnom výkaze neuvádza). Rovnako sa postupuje aj keď takýto prípad nastane v rámci jedného zdaňovacieho obdobia

    Ako na vyúčtovaciu faktúru

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.