Zavrieť

Porady

dobropis vo výkaze DPH

dobrý deň, dobropis sa vždy dává do r. 26,27.28 (podľa toho, o čo ide, odkial je), aj keď sa jedná o storno celej faktúry z dovodu nesprávných údajov (ale nie základ, daň, ale zlý popis alebo zlý dátum napr.)..
ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

    Sarlotka
    nie, nespravne...storno ako "chyba" uvedenie správnych údajov na faktúre nepredstavuje naplenie § 25...
    (opravu chyby riesis dodatocnym danovym priznanim)
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    klerak čiže dobropis bude s minusom v stejném riadku ako povodná faktúra?
    Sarlotka ak je to oprava ides do dodatocneho danoveho priznania...
    klerak Preco dodatocne? Faktura aj dobropis su v ten isty mesiac
      zbaliť

    dobropis vo výkaze DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.