Dobrý deň, keď idem podať dodatočné priznanie k DPH kvoli tovaru z EU, teda reverse charge, daň.povinnosť sa nezmení, iba riadky..
musím podať aj dodatočný KV DPH, kde uvedem iba tie faktúry, kvoli ktorým to vzniklo? teda tie, čo tam predtým neboli, ale mali byť..?
ďakujem