Zavrieť

Porady

Refakturacia nákladov zo zahraničia

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Od zahraničného dodávateľa (českého) sme dostali faktúru, v ktorej nám refaktúrujú časť náklad spojených s výstavou. Výstava sa konala v Trenčíne. Neviem čo s touto faktúrou z pohľadu DPH. Viete mi prosím poradiť? Keď od neho berieme tovar, to dávam ako samozdanenie. Len neviem čo s týmto poplatkom. Ďakujem veľmi pekne.
Sarlotka a co je presne napisane ako predmet fakturácia na tej faktúre? náklady spojene s organizaciu vystavy alebo niečo take podobne?
Miška170988 Presne tam je: Refakturácia časti nákladov spojených s výstavou
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Sarlotka je offline (nepripojený) Sarlotka

    Sarlotka
    mne osobne by sa nepáčil text na faktúre náklady spojené s výstavou...z môjho pohľadu je to nedostatočne definovaný predmet fakturácie...
    ak by sme to brali nejaké organizáciu , miesto dodania je §15 ods. 1 , a teda samozdanenie... §69 ods. 3 a § 49 ods. 2b

    ak by sa refakturovali náklady na perá ktoré sa na výstave rozdávali , tak je to zase o niecom inom...preto píšem že ak tam nie je ešte zmluva , nie je zrejmé aké náklady sa refakturovali...
    Naposledy upravil Sarlotka : 08.01.16 at 15:19
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Miška170988 Túto výstavu náš dodávateľ neorganizoval. Bol tam tak ako ostatní vystavovatelia. Náklady, ktoré nám faktúrovali sú nájomné za stánok. Keďže tam bol aj on a aj my, dohodli sa, že toto nájomné uhradíme na polovicu. Organizátor celú čiastku faktúroval nášmu dodávateľovi a on potom polovicu faktúroval nám.
    Sarlotka v tom prípade zastávam názor
    miestom dodania služby je SR §16 ods 1
    ak sa Čech neregistroval na SR,nefakturoval so SR DPH, ale preniesol daňovú povinnosť, tak ste povinný platiť daň v zmysle §69 ods. 2 , právo na odpočítanie ak sú splnene podmienky v zmysle § 49 ods. 2 b)
    (čech nepodáva súhrnný výkaz)


    § 16
    (1)
    Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.




    vy ste osobou povinnou platiť daň §69 ods. 2
    (2)
    Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

    § 49
    Odpočítanie dane platiteľom

    službe vznikla daňová povinnosť.
    (2)
    Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

    b)
    ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12,
    Miška170988 Ďakujem veľmi pekne za radu a pomoc :-)
      zbaliť

    Refakturacia nákladov zo zahraničia

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.