Zavrieť

Porady

Opravné DPH

Dobrý deň, som začiatočníčka a prosím o radu. Po podaní DP DPH v decembri za november som zistila, že som nevystavila "ostrú" faktúru k uhradenej predfaktúre. Keďže to bolo na rozhraní mesiacov tak, som ju vystavila s dátumom v decembri, no zdaniteľné plnenie je v novembri. Za november sme mali nadmerný odpočet a ten sa mi podaním opravného zníži. Podávam Opravné DP k DPH aj kontrolný výkaz? Ak áno, tak prosím o radu ako to mám urobiť v riadkoch. Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    Anulka A podáš aj dodatočný KV, v ktorom uvedieš len doplnenú faktúru v časti A1 a kód "2" v stĺpci kód opravy

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.