Dobry deň, po rozhovore so spravcom dane o odsuhlaseni zaplatenych preddavkov mi ustne bolo oznamene, že v systeme eviduju preplatky na dani z MV a zo zav činnosti FO z roku 2004. Nie je to na zaklade daňovej kontroly, len porovnanie uhrad a predpisov. Vraj mam v tomto roku poslať o to menej. Len mi to nebude sedieť v učtovnictve.
Ako zaučtujem, 342/648 a 345/648 - daňovy vynos? učet 595 nemožem použiť, nie je to 341, ani po daň kontrole. Už nedohľadam 12 rokov naspať ako to vzniklo, už mi to na učtoch 342 a 345 nefiguruje. Zaujimave je, že volam každy rok a vyskočilo im to až teraz....