V marci sme namiesto preplatku vyúčtovali nájomcovi nedoplatok za energiu. Teraz mu vystavíme dobropis, ale zároveň potrebujeme stornovať vyúčtovaný nedoplatok. Musíme opravovať celé DPH za mesiac marec, alebo stačí dvakrát urobiť dobropis. Ako sa to správne uvedie v kontrolnom výkaze k DPH?
Ďakujem.