Chcem Vás poprosiť o radu. Začala som účtovať v novom programe, kde mi pri zadávaní DF z EU alebo aj tuzemske fa s prenosom daňovej povinnosti, síce faktúru správne zaradí do evidencie DPH, vstup aj výstup, ale vôbec neurobí zápis na 343? (MD/D) Je to ok? Stačí mať faktúru iba zaevidovanú v evidencii DPH a neúčtovanú na účte 343? Ďakujem.