Zavrieť

Porady

ako spravne vystavit fakturu pri preneseni danovej povinnosti

vystavujem fakturu za dodávku prac, ktoré spadajú do sekcie F klasifikacie produkcie. Objednavatel nam poskytol zalohu v marci 5000 €, vystavili sme mu doklad k prijatej fakture so znenim prenesenie danovej povinnosti. teraz idem vystavit fakturu ostru fakturu a ostala som zmatena, aku sumu mam na fakture uviest.

tovar a sluzba 10000
uhradená zaloha -5000
na uhradu 5000
alebo len z rozdielu cize 5000?

ked bola DPH, tak mi v rekapitulacii pekne uviedlo iba rozdiel medzi dodavkou a zalohou, teraz tam uvadza celu sumu.....pricom polovica je uz vysporiadana....
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Fakturuješ celú dodávku 10000 s odpočtom zaplatenej zálohy 5000, čiže na úhradu zostáva 5000.
    tuscany ale co má byť uvedené ako základ dane? celá suma alebo len rozdiel? lebo oni maju zdaniť len rozdiel, tu zalohu zdanili vo fakture k prijatej zálohe.

    ako spravne vystavit fakturu pri preneseni danovej povinnosti

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.