Pekný večer!
Poraďte mi prosím, ako postupovať pri zaradení faktúry do kontrolného výkazu. Obdržali sme faktúru z Čiech, odberateľ aj dodávateľ sú platiteľmi DPH, faktúra bola vystavená s 20% slovenskou DPH, tovar bol objednaný z webshopu, na faktúre je uvedený aj slovenský webshop, vyhľadala som, že sú platiteľmi registrovanými aj na Slovensku teda majú aj slovenské IČDPH, ale na faktúre je uvedené len české IČDPH. Mám uplatniť odpočet dane na vstupe? Kam zaradiť do kontrolného výkazu. Vopred ďakujem.