Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Prišli mi 2 faktúry s dátumom dodania 31.8. Jedna za materiál a druhá za stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti.
Samozrejme DPH odovzdaná. Ešte stále platí, že faktúry môžem zaradiť do obdobia kedy prišli, čiže do priznania a kontrolného výkazu za 9/16 ?
Naposledy upravil branojak : 28.09.16 at 06:39
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Z faktúry za tovar (predpokladám s DPH) môžeš odpočítať daň do 31.12. a uvedieš do DP a aj kontrolného výkazu za obdobie, v ktorom odpočítaš DPH. Ale faktúra s prenosom daňovej povinnosti za stavebné práce patrí do augusta, aj do daň. priznania aj do kontrolného výkazu.
branojakbude za to pokuta, keď pošlem dodatočný až teraz? zatiaľ sa mi to nestalo
Anulkapokuta z dodatočného DP nebude, ak v 8/2016 uvedieš daň a aj odpočet v plnej výške, čiže rozdiel z dodatočného DP bude nula. Neviem, či DÚ ukladajú pokuty za dodatočný KV v týchto prípadoch.
michaela329ešte sa opýtam raz: ak ide o tie zahraničné faktúry od neplatcov DPH za služby, nemala by som tam urobiť samozdanenie podľa § 69? Išlo o pomocné práce na stavbe, zemné práce.