Firma nám vystavila faktúru na ktorej omylom neuviedla pri jednej položke dph. Ja som túto faktúru zaúčtovala a uzavrela dph. Po čase sa nám dodávateľ ozval, že uviedol na faktúre zlú sumu dph a poslal nám novú faktúru so správnou sumou dph. Ja už mám uzavreté predchádzajúce obdobie a neviem tam túto faktúru opraviť a neviem podať ani dodatočné daňové priznanie. Nedovolí mi vedenie firmy. Chcem sa opýtať na Váš názor či by som mohla tú časť dph ktorú dodávateľ doplnil do FA dať do účtovníctva ako nedaňový náklad? Tým by saldo pasovalo. Ďakujem.
Naposledy upravil taiko : 21.08.17 at 05:58
vydaná faktúra sa takto neopravuje (že pošle tú istú fa, so správnou sumou takto posielame iba v prípade, že sa s tou druhou stranou dohodneme.....)