Mám v tom trocha zmätok, takže kto s tým pracujete a máte skúsenosti, skúste ma dať do obrazu:
1. zamestnanec s.r.o. (platcu DPH) nakupi pre firmu tovar v EU, FA bude vystavena bez DPH, v SR si ju samozdanime a dan uplatnime aj na vystupe, takze vysl.efekt = 0
2. zamestnanec s.r.o. (platcu DPH) nakupi zaroven pre seba tovar v EU, FA mu bude vystavena s DPH danej krajiny ???
3. FO-zivnostnik (platca DPH) - to iste ako bod 1
4. FO-zivnostnik (neplatca DPH), nakupi v EU tovar za menej ako 420.000,- za rok, nemusi sa registrovat, FA bude vystavena bez DPH, v SR si ju samozdani, zaplati dan, ale nema narok na odpocet ???
Vdaka za objasnenie!