Pekný deň, viete mi niekto poradiť ako zaúčtovať došlý dobropis od dodávateľa v ktorom nám na základe v zmluve splneneho ročného odberu vracia 2 % z týchto odberov? Dobropis je vystavený bez DPH ako vernostný bonus, sme sro účtujeme spôsobom B.
Vopred ďakujem!