Poprosím o poradenie akým dátumom zaúčtovať doplnené doklady napr. za PHM ktoré klient doložil teraz a aj úhradu dodávateľských fa v hotovosti z obdobia 10,11/2017? Mám už všetky VPD zaúčtované k 31.12.2017, tak môžem o týchto účtovať tiež 31.12.2017, teda kedy mi boli na konci r. dodané?
Ešte nemám uzavreté obdobie dph za 12/2017.
Ako to robíte?
Ďakujem pekne!