Zdravím, vie mi niekto poradiť vystavená faktúra za účtovné služby za 12/2017 neuhradená do konca roka 2017. Odberateľ má nárok na daňové výdavky až po zaplatení, ale čo dodávateľ? Musí zdaniť tieto výnosy v roku 2017 alebo je to odpočitateľná položka od základu dane a zdaním až po zaplatení? alebo sa mýlim?