Klient mi doručil faktúru za službu z iného členského štátu za obdobie 10/2017, ktorá bola zaplatená v marci 2018, ale až po podaní daňového priznania za rok 2017, keďže na ňu zabudol a ja som tým pádom nemala o nej vedomosť. Ako postupovať v takomto prípade, keď mala byť samozdanená v októbri 2017?
Ďakujem.