Priatelia potrebujem poradiť. SZČO je mesačným platcom DPH. Doniesol mi teraz fa s dátumom vystavenia 28.09.2018, ktorá bola uhradená v 11/2018 a k uvedenej fa bol vystavený aj dobropis dňa 31.10.2018. Uvedenú fa nemám zarátanú v kontrolnom výkaze a ani v DP DPH za 09/2018. Mám urobiť dodatočný kontrolný výkaz aj DP DPH za 09/2018, alebo fa aj dobropis dať do KP a DP DPH za 10/2018? Ďakujem za odpoveď.