Zavrieť

Porady

Vývoz tovaru do krajín EU a jeho zaradenie do výkazu DPH

Potrebujem si overiť správnosť nášho postupu: Dodávame tovar do krajín EU. Tovar vyskladníme koncom mesiaca. Koncom mesiaca tovar prevezme slovenský prepravca, ktorého sme zabezpečili my. Podľa potvrdenia o prevzatí vieme, že tovar odberateľ prevzal začiatkom nasledujúceho mesiaca. Do ktorého mesiaca tento tovar vo výkaze DPH správne patrí?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    § 19 Zákona 222/2004 (DPH):
    (8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, dňom vzniku daňovej povinnosti je
    a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
    b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).
    Takže tu je rozhodujúci dátum vystavenia faktúry. Ak vyhotovíš faktúru v následujúcom mesiaci, v tom mesiaci to uvedieš aj v DPH. Ak v mesiaci "naloženia" dopravcovi, potom v mesiaci naloženia/expedície.

    Vývoz tovaru do krajín EU a jeho zaradenie do výkazu DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.