Zavrieť

Porady

DPH

Ahojte, mám klienta ,stavebná činnosť ktorý sa stal platcom DPH, čo s tými fa , ktoré sa vystavili ešte počas obdobia keď klient nebol registrovaný ako DPH ale už prekročil hranicu. Na daňovom mu povedala , že to treba dodaniť... viete poradiť.
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    mondes je offline (nepripojený) mondes

    mondes
    Z Vášho príspevku usudzujem, že ste sa neskoro registrovali na DPH. Ak áno, podávate mimoriadne DPH za obdobie, odkedy Vám vznikla povinnosť byť platcom DPH až do skutočnej registrácie na DPH. Teda vo Vašom prípade, ak faktúrujete neplatcom DPH, tak z tých vystavených faktúr z obdobia vyššie uvedeného ste povinní odviesť DPH.
    adrianajacko Áno , neskoro....ale klient fakturoval platcom DPH
    - kde sa podáva mimoriadne DPH je na to konkrétne tlačivo alebo cez všeobecné podania

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.