Zavrieť

Porady

Mylná úhrada na BÚ - je potrebný nejaký doklad pri jej vrátení?

Zdravím všetkých poradcov a prosím o poradenie s touto situáciou: odberateľ v zahraničí omylom 2x uhradil faktúru dodávateľovi služieb. Dodávateľ mu samozrejme duplicitnú platbu vrátil naspäť na bankový účet. Potreboval by som však vedieť: netreba k takému vráteniu duplicitnej úhrady vystavovať žiadny doklad? Odberateľ tvrdí, že žiadny doklad nepotrebuje, ale ako je to u dodávateľa? Nebude treba neskôr nejako dodatočne dokazovať (napríklad pri daňovej kontrole), že išlo o mylnú platbu, ktorá bola vrátená a nemala by teda byť súčasťou príjmov v ďalšom daňovom priznaní? Teda aspoň logicky predpokladám, že takéto mylné platby sa nepovažujú za príjem pokiaľ boli vrátené. Ešte dodám, že dodávateľ služieb je živnostník uplatňujúci paušálne výdavky, nevedie JÚ ani PÚ. Za radu či odpoveď vopred ďakujem.
Naposledy upravil Peter Fox : 02.02.22 at 16:01 Dôvod: Upresnenie
kn-alka nič netreba
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    janulka5595 je offline (nepripojený) janulka5595

    janulka5595
    U nás to robíme tak, že keď náhodou odberateľ uhradí 2x faktúru, tak ju iba obratom vrátime späť na účet. Žiadny doklad. Nakoľko pri oboch úhradách uviedol odberateľ ten istý variabilný symbol (číslo faktúry), tak je jasné, že to bola duplicitná úhrada. My to obratom vraciame späť s rovnakým variabilným symbolom a textom "vrátenie duplicitnej úhrady fakt.č. xxxx". Mali sme už aj daňovú kontrolu a k tomuto nemali výhrady. Ale my sme síce sro to som zabudla uviesť.
    Peter Fox Ďakujem za obidva komentáre k mojej otázke. Tebou používaný postup sa mi páči a tiež to urobím takto. Keďže ani pri kontrole neboli žiadne výhrady, tak to je zrejme v poriadku. Myslím si, že pri tomto probléme a postupe asi ani nehrá až takú úlohu, či ide o SRO alebo živnostníka.

    Mylná úhrada na BÚ - je potrebný nejaký doklad pri jej vrátení?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.