Zavrieť

Porady

Tržba - český odberateľ

Dobrý deň, od január máme Zmluvu s českým odberateľom /platca DPH/ za služby, ktoré sa vykonávajú na Slovensku. Mesačne budeme tomuto odberateľovi fakturovať služby. My máme s.r.o. a nie sme platci DPH. Máme povinnosť registrácii DPH resp. nejaké zdanenie. Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    mondes je offline (nepripojený) mondes

    mondes
    Záleží, na tom, kde je miesto dodania. V prípade, že slovenský podnikateľ nie je platiteľom DPH (nemá pridelené IČ DPH) a dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (zdaniteľná osoba), musí sa pred dodaním služby do iného členského štátu EÚ zaregistrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH. Podnikateľovi hrozí za nesplnenie registračnej povinnosti pokuta až do výšky 20 000 eur. Následne podnikateľ musí pridelené IČ DPH uvádzať na vystavených zahraničných faktúrach (dôležité je, že podnikateľ aj naďalej zostáva neplatiteľom DPH na Slovensku, čo znamená, že pri predaji služieb nebude uplatňovať DPH na výstupe). Vznikne mu však nová povinnosť, a to podávať štvrťročný súhrnný výkaz. Táto povinnosť nevzniká, ak podnikateľ dodáva služby konečnému spotrebiteľovi podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH.
    edúlik Ďakujem krásne za odpoveď. Registrácia k DPH podľa § 7a zákona o DPH nám prešla, žiaľ neskôr som ju podala až okolo 17.2.2022. Faktúra bola vystavená na sumu 179€ českému odberateľovi za službu a následne z jeho strany uhradená, na náš účet nabehla pred 17.2.2022. Nakoľko by nám reálne hrozila pokuta čo by sme mali urobiť? Faktúru ,,vystornovať´´ a platbu vrátiť? Alebo DPH z tejto sumy zahrnúť do štvrťročného súhrnného výkazu ? Vopred ďakujem.

    Tržba - český odberateľ

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.