Zavrieť

Porady

danova povinnost a odpocet

Ahojte,
citala som vela a stale nemam jasno, mozno preto ze exstuju dva vyklady. Moj nazor je na nasledovne:
nadobudnutie tovaru z EU, datum dodania 2.10., datum vystavenia 29.9.,
podla mna datum danovej povinnosti aj odpoctu mi vznikne az 15.11.
Chcem sa poradit ako to zauctovat v uctovnictve, ked mne softver povoli dat faktury len do jedneho obdobia. Fakturu bez DPH mam zauctovat ako zavazok v 10. mesiaci, kedy sa bude aj hradit a potom cez ID mam 15.11 zúčtovat DPH-čku? Lebo keby som posunula celu fakturu do 11. mesiaca, tak potom by som musela uctovat ako o nevyfakturovanej dodavke, aj ked skutocne fakturu mam. Viem ze som trochu mimo temy, ale jedno z druhym suvisi. Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

    jenny7
    Ja by som postupovala tak, že faktúru by som zaevidovala s dátumom prijatia 2.10. - vtedy prišiel tovar aj s faktúrou a potom do riadku dátum daň.povinnosti by som dala dátum 15.11. - s týmto dátumom urobiť aj ID. Neviem aký máš program, v pohode sa to tam dá rozlíšiť.

    danova povinnost a odpocet

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.