Zavrieť

Porady

Daňové priznanie-DPH

Ahojte.
Prosím vie mi niekto poradiť. Mám VFA za služby do krajín EU-Nemecko. Faktúra je vystavená v EUR. Ako mám túto faktúru dať do daňového priznania - do ktorých riadkov mi to vstupuje?
Jedná sa o služby typu: Nemecký partner dováža elektroniku na Slovensko a tú predáva vo svojom obchodnom reťazci. Nám posiela náhradný tovar, ktorý vymieňame (kus za kus) v prípade reklamácie. Čiže služba sa vykonáva na území Slovenskej republiky.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Džejn je offline (nepripojený) Džejn

    Džejn
    Faktúra je vystavená bez DPH. Ale ved to sú služby s montážou a my neprevádzame žiadnu montáž. My ho len vymeníme a pošleme späť, konečnému spotrebiteľovi, prípadne do ich obchodného reťazca. Za tovar, ktorý nám posielajú neplatíme. Ja som to dala do riadkov 5,7. Je to veľká chyba? Môžu ma za to pokutovať?

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    Džejn
    Ahojte.
    Prosím vie mi niekto poradiť. Mám VFA za služby do krajín EU-Nemecko. Faktúra je vystavená v EUR. Ako mám túto faktúru dať do daňového priznania - do ktorých riadkov mi to vstupuje?
    Jedná sa o služby typu: Nemecký partner dováža elektroniku na Slovensko a tú predáva vo svojom obchodnom reťazci. Nám posiela náhradný tovar, ktorý vymieňame (kus za kus) v prípade reklamácie. Čiže služba sa vykonáva na území Slovenskej republiky.
    Ak dobre rozumiem, vy opravujete slovenským zákazníkom vrámci reklamácií vymieňate nejaké súčiastky. Potom ide o opravu majjetku § 15/6. Tieto práce fakturujete nemcovi. Takže § 16/7. Ale keďže sa tovar neprepravil do nemecka, zostáva ta elektronika na Sl., tak potom slovenská DPH, r.1,2.kde sa práce vykonali.

    Džejn je offline (nepripojený) Džejn

    Džejn
    Tak teraz tomu už vôbec nerozumiem. Ja mám VFA do Nemecka v EUR bez DPH. Čiže robime služby pre nemca. (Fakturujú sa mu náklady s tým spojené ako je prepravné, obsluha atď... )Nikde sa neuvádza že je to pre domaceho zakaznika. My iba vymenime tovar - nic neopravujeme. On si tovar na vymenu dodá. Vymeneny tovar sa bude vracať späť do Nemecka. Sme vlastne niečo ako sprostredkovateľ. Takže by to nemalo ísť do riadku 1,2. Veď je to zahraničná faktúra. Alebo som to vôbec nepochopila?

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    Džejn
    Tak teraz tomu už vôbec nerozumiem. Ja mám VFA do Nemecka v EUR bez DPH. Čiže robime služby pre nemca. (Fakturujú sa mu náklady s tým spojené ako je prepravné, obsluha atď... )Nikde sa neuvádza že je to pre domaceho zakaznika. My iba vymenime tovar - nic neopravujeme. On si tovar na vymenu dodá. Vymeneny tovar sa bude vracať späť do Nemecka. Sme vlastne niečo ako sprostredkovateľ. Takže by to nemalo ísť do riadku 1,2. Veď je to zahraničná faktúra. Alebo som to vôbec nepochopila?
    Možno som nepochopila ja čo robíte ale keď nemca ubytujete tak mu tiež vyfakturujete so sl daňou. Neplatí všeobecne, že ke´fakturujete nemcovi tak službu nezdaníte.

    Mne to vyšlo z textu, že nemec predáva svoje výrobky tu (tak predpokladám , že slovákom). No a vy im riešite reklamácie pre sl. zákazníkov a teda tovar zostane tu. Ak je to inak, formulujte otázku znova.

    Džejn je offline (nepripojený) Džejn

    Džejn
    Dobre takže ešte raz: Ja mám zmluvu s partnerom z Nemecka na vykonávanie služieb. Na základe tejto zmluvy mu fakturujeme služby. Na faktúre je rozpis služieb ako: hot line costs,transport cost(preprava), handling(manipulácia), repair(práce s tovarom - ako skúška funkčnosti atď.) Total price: 214 EUR. On je platca DPH. Ako to mám teda naúčtovať a ako mi to vstupuje do DPH? Prosím poraďte.

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    K tomu, aby sa dalo k tomuto problému vyjadriť potrebujeme dve veci. Pod akým IČ DPH si partner objednal uvedené služby a či tento tovar opustí územie Slovenska?

    Džejn je offline (nepripojený) Džejn

    Džejn
    Daňové číslo nášho zmluvného partnera je: DE.....(číslo) čiže nemecké a tovar ten opustí hranice keď si ho vyzdvihne - pretože ten vymenený tovar je ešte u nás na sklade a keď ho bude dosť na prepravu tak si ho vyzdvihnú. Ja na ten tovar nemám ani došlú faktúru, len dodací list. Kôli evidencii počtu kusov.

    Džejn je offline (nepripojený) Džejn

    Džejn
    Džejn
    Daňové číslo nášho zmluvného partnera je: DE.....(číslo) čiže nemecké a tovar ten opustí hranice keď si ho vyzdvihne - pretože ten vymenený tovar je ešte u nás na sklade a keď ho bude dosť na prepravu tak si ho vyzdvihnú. Ja na ten tovar nemám ani došlú faktúru, len dodací list. Kôli evidencii počtu kusov.
    Prosím nikto mi nevie poradiť? Už som z toho nešťastná. Vobec netuším čo s tým. A termín podania sa blíži.

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    Bola som u lekára, takže som sa odmlčala. Takže, ak si tovar vyzdvihnú sami, žiadala by som od nich aspoň vyhlásenie, že tovar opustí územie SR. Ak by som takéto potvrdenie mala, tak by som postupovala v zmysle §16 ods. 7.

    Topas je offline (nepripojený) Topas

    Topas
    Skúsim odpovedať, ale rada by som bola ak by sa k mojej odpovedi vyjadrili skúsenejší.
    Taktiež robíme opravy hnuteľného majetku v tuzemsku a ten je následne prevezený do ČR. Fakturujem to bez DPH s takouto odvolávkou: Oslobodené od dane podľa § 16 odst. 7 zákona č. 222/2004 Z.z.
    Na faktúre mám od odberateľa potvrdené, že hnuteľný majetok bol vyvezený do ČR.

    Džejn je offline (nepripojený) Džejn

    Džejn
    Takže som to urobila zle ja som to dala do DP do riadku 5,7. Môžu ma za to pokutovať? ako to mám opraviť? A v ktorom riadku to vlastne má byť?

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    V riadku 7 sa služby neuvádzajú. Takéto služby sú oslobodené od DPH v zmysle uvedeného §. Do r.7 sa dáva dodanie tovaru do EÚ. Dala by som dodatočné DP. Pokutu za to by si nemala mať. Takáto služba nemá byť zdanená a neuvádza sa do DP. Figuruje iba v daňovej evidencii.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.