Zavrieť

Porady

Neskoro doručená DF a DPH

DF, ktorá bola vystavená 25.8.2004, za tovar dodaný 25.8.2004 som dostala až v 11/2004. O exist. fakt. som sa dozvedela až pri návrhu na zápočet zo strany dodav.Môžem si odpočítať DPH vpriznaní za posledný štvrťrok 2004?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    je to faktúra z tuzemska, alebo zo zahraničia?

    a ešte sa chcem opýtať, tovar toho 25.08.2004 došiel? alebo aj ten došiel až teraz?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    dom
    DF, ktorá bola vystavená 25.8.2004, za tovar dodaný 25.8.2004 som dostala až v 11/2004. O exist. fakt. som sa dozvedela až pri návrhu na zápočet zo strany dodav.Môžem si odpočítať DPH vpriznaní za posledný štvrťrok 2004?
    Pri tuzemskej odpočet možný je
    pri WU faktúre bol stanovený "náhradný" termín pre DPH 15. deň v nasledujúcom mesiaci po dodávke. Takže naozaj je v tomto prípade namieste otázka, či tovar došiel - v takom prípade ste o tom museli vedieť.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    pardon preklep - pri EU fakture....

    dom je offline (nepripojený) dom

    dom
    Faktúra je z tuzemska, tovar došiel už 25.8.2004 /ja som len spracovateľ účt./.Na podporu toho, že fa prišla až 29.11.2004 mám orig. fa, kde je dole uvedené, tlač fa 28.11.2004. Mala som pochybnosti, či s takým odstupom časovým môžem si nárokova´t DPH.
    Ďakujem za odpovede.

    Vera je offline (nepripojený) Vera

    Vera
    Ja mám tiež ten istý problém, ale za faktúra bola za poskytnutie služieb z 28.4.2004.

    Môžem si odpočítať DPH?
    Alebo musím urobiť dodatočné daň priznanie??
    Ďakujem ...

    sway je offline (nepripojený) sway

    som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac sway
    dom
    Faktúra je z tuzemska, tovar došiel už 25.8.2004 /ja som len spracovateľ účt./.Na podporu toho, že fa prišla až 29.11.2004 mám orig. fa, kde je dole uvedené, tlač fa 28.11.2004. Mala som pochybnosti, či s takým odstupom časovým môžem si nárokova´t DPH.
    Ďakujem za odpovede.
    Ja súhlasím s názorom, že ju možno odpočítať v 4Q , ak je na nej taký dátum - došlo dňa...28,11,2004. Problém bude mať dodavateľ, nie vy.

    Zlatica je offline (nepripojený) Zlatica

    Zlatica
    dom
    DF, ktorá bola vystavená 25.8.2004, za tovar dodaný 25.8.2004 som dostala až v 11/2004. O exist. fakt. som sa dozvedela až pri návrhu na zápočet zo strany dodav.Môžem si odpočítať DPH vpriznaní za posledný štvrťrok 2004?
    Tento problém som mala aj ja. Vtedy som získala /neviem ho teraz v rýchlosti nájsť/ usmernenie daňového riaditeľstva, , že na takúto fa si môžeš/hovoríme o tuzemskej/ odpočítanie len v mesiaci nasledujúcom po mesiaci dodania tovaru.Môj názor je, že musíš podať dodatočné. Zavolaj si svojho správcu dane, alebo takzvaný styk s verejnosťou, to je oddelenie na každom DU.

    Luba je offline (nepripojený) Luba

    Luba
    Podľa mňa § 51 ods.1 a) hovorí jasne, že právo na odpočítanie dane môže platiteľ uplatniť, keď faktúru (tuzemsko). Keďže ju do 11/04 nemal, nemohol toto právo uplatniť a uplatní ho už za 11/04, resp. 4. Q 04. Usmernenie DR k tomu tu nemám, ale skôr myslím, že by sa mohlo týkať toho prípadu, že je to fakúra napr. za 08/04, ale ja ju dostanem 15.9., takže sa môžem rozhodnúť, či ju dám do 08 alebo do 09. Nemyslím, že by sa niekde hovorilo, že tuzemská faktúra sa musí dať do odpočtu buď v tom mesiaci, kedy je dátum dodania alebo v nasledujúcom.

    Luba je offline (nepripojený) Luba

    Luba
    Tam sú trošku iné pravidlá, faktúru treba síce aj mať, ale dôležitý je dátum vystavenia faktúry. Skús pohľadať v témach, rozoberalo sa to aj samostatne, rôzne možnosti.

    syamlee je offline (nepripojený) syamlee

    syamlee

    Ak platiteľ dane do dňa podania daňového priznania má k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad), ale nezahrnul ho do odpočítania dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, môže uplatniť právo na odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom doklad (faktúru alebo dovozný doklad) obdržal. Platiteľ dane v tomto prípade nepodáva dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane.

    Ak platiteľ dane do dňa podania daňového priznania nemá k dispozícii doklad (faktúru alebo dovozný doklad) viažuci sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vzniklo v zdaňovacom období právo na odpočítanie dane podľa § 49 ods. 1 zákona, uplatní odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom obdržal doklad (faktúru alebo dovozný doklad).“

    Nika je offline (nepripojený) Nika

    Nika
    K tejto téme mám 2 problémy.
    1. Fa z EU vystavená 12.8.2004. Tovar došiel 1.10.2004 a faktúra 3.12.2004.
    Do ktorého obdobia ju dám?
    2. Faktúra vystavená 22.11.2004, došla 15.12.2004 spolu s tovarom.
    Túto dávam do 12/2004.

    marama je offline (nepripojený) marama

    marama
    Nika
    K tejto téme mám 2 problémy.
    1. Fa z EU vystavená 12.8.2004. Tovar došiel 1.10.2004 a faktúra 3.12.2004.
    Do ktorého obdobia ju dám?
    2. Faktúra vystavená 22.11.2004, došla 15.12.2004 spolu s tovarom.
    Túto dávam do 12/2004.
    Mam ten isty problem.
    Cele sa mi to javi tak, že odpocet uplatnim podla § 51, t.j ked mam fakturu.
    Problem vidim skôr s povinnostou odvodu DPH- tam § 20 je striktny. Danova povinnost vznika bud 15 den nasledujuceho mesiaca po dni nadobudnutia, alebo dnom vyhotovenia faktury, ak bola faktura vyhotovena skôr. No a v tomto pripade bola vyhotovena v novebri - takze dan. povinnost vznikla v novembri a zda sa ze treba urobit opravne danove priznanie za november, pricom si vsak mozem urobit aj odpocet v tomto opravnom priznani, lebo ku dnu podania priznania mam fakturu.

    Majka je offline (nepripojený) Majka

    Majka
    ja mam taky problem ze v juli bol dodany tovar, uhrada za fakturu, faktura sa stratila/sef ju nosil s tovarom v aute,zaplatl z internet bankingu a .../.... vyziadala som si opis v 10/04 a vtedy aj zaradila do Q. DPH tiez to risknem bez dodatocneho dan.priznania. myslite ze je to problem?

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Všetky "staré" DF, ktoré sa objavili na súpiskach pri odsúhlasovaní od dodávateľov a my sme ich nikdy nemali ,sme si vyžiadali a dávam ich do účtovníctva v r.2004 a do DPH za 4.Q 2004.
    Naposledy upravil Paula : 18.01.05 at 10:14

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.