Ahojte, potrebovala by som radu, pretože len začínam s účtovaním v no. Sme organizácia, ktorá získava,a následne prerozdeľuje granty z EU v oblasti školstva. Momentálne mi nie je jasné, ako zaúčtovať grant, ktorý príde na náš BU, ale následne je prerozdelený ďalším subjektom. Netvoríme zisk.
Moja predstava:
346/691 - predpis nároku na grant - suma z Bruselu
221/346 - príjem prostriedkov na BU
691/379 - pridelený grant klientovi
379/221 - poslané prostriedky z nášho BU klientovi - čerpanie
Ďakujem veľmi za radu.