Neurčíš obdobie DPH bez toho, aby si určila, o akú službu ide. Pokiaľ nejde o čiastkové alebo opakované plnenie alebo zmluvne dohodnutú fakturáciu služieb za dva mesiace v jednom, najpravdepodobnejšie je, že ide o bežné dodanie služby, pri ktorom daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. V tom prípade by som naozaj vystavila 2 faktúry, jednu za december a jednu za január. Keďže je jasné, že do decembra si to nedala, mala by si podať dodatočné daňové priznanie k DPH, lebo v opačnom prípade budeš mať zlé obe daňové priznania (aj ja dec, aj za jan.). Ale najskôr musíš skutočne vedieť, o akú službu ide. A čo sa týka výnosov, treba ich časovo rozlíšiť.