Zavrieť

Porady

naklady prac.zakaziek... PU

zdravim vset.diskutujucich.

prosim vas o radu.

1/ naklady pracovnych zakaziek uctujem na 51809 analyt. /32100
343/321
je to na zaklade dohody,ze pre nas niekto nieco urobi a my mu to zaplatime a my tuto sluzbu potom fakturujeme niekomu kto mal u nas objednanu sluzbu + my dodame nas tovar. cize ide mi sluzba+nas tovar do vynosov.
teraz na konci roka mi zostalo na nakladoch prac.zakaziek suma niekolko sto tisicova a neviem co s tym....
prosim viete mi poradit. budem vdacna.


2/ faktura zaplatena v juli, danovy doklad vystaveny v juli ale dosiel v oktobri kedy je aj zauctovany.... je potrebne urobit opravne danove priznanie k DPH za jul kedze vtedy prebehla platba i ked vtedy neexistujuci v PU doklad?skutocne doklad bol doruceny az v 10/2004. je ine riesenie ako nerobit dodatocne dan.prizaniek dph?
dakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

    Katarína STR
    Prosím ťa ten bod 1.

    skús mi to presnejšie vysvetliť. Ako to myslíš, že ti zostala suma v nákladoch? Veď náklady musíš predsa mať, keď ti ich niekto vyfaktúruje.
    Možno som to zle pochopila.

    A bod 2.
    Ja to robím, tak, že keď mi príde faktúra, vtedy si nárokujem DPH.
    Ak to dobre chápem, ty si zaplatila faktúru od dodávateľa /mala si zálohovú ?/ v júli a riadna ti prišla až októbri ?
    Ja by som opravné nerobila.

    Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

    Katarína STR
    Ak si si vytvorila účet zvlášť pre tento účel napr. 51809, tak na ňom presne vidíš všetky prijaté faktúry.
    Ja by som si vytvorila aj účet 60209 - výnosy z prefakturovanej služby.

    Tieto účty sa potom dajú ľahko porovnať, koľko si týchto služieb ""nakúpila"" a koľko si týchto služieb vyfaktúrovala odberateľom.

    Majka je offline (nepripojený) Majka

    Majka
    2/ nemala som zal.fakturu ani original....zpalatila som z BU na zaklade dohody ze fa pride postou....neprisla a ked som nahanala ze mi chyba...sice neskoro, prisla mi az v oktobri. teraz sa to tvari akozabudnuty,nezauctovany dan.doklad z jula

    Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

    Katarína STR
    Niečo ti napíšem.

    § 49 ods. 1
    Právo odpočítať daň z tovaru alebo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.


    komentár k § 51
    Platiteľ dane si môže uplatniť právo na odpočítanie dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, kedy mu vzniklo právo na odpočet dane, ak najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po vzniku práva na odpočítanie dane má k dispozícii faktúru.

    Ak platiteľovi dane vzniklo právo na odpočet dane, avšak nemá faktúru do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po vzniku práva na odpočítanie dane, môže si uplatniť právo až za zdaňovacie obdobie, kedy má k dispozícii faktúru.

    Takže ja by som nerobila opravné. Aj podľa knihy pošty sa dá dokázať, kedy ti skutočne tá faktúra prišla. A teda do ktorého mesiaca patrí. Ja by som si uplatnila DPH za október.
    Naposledy upravil Katarína STR : 11.01.05 at 04:46

    Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

    Katarína STR
    Prosím ťa vysvetli mi, ako si myslela ten bod 1, že tam máš zostatok niekoľko stotisíc.
    Ty keď niekomu prefaktúruješ danú prepravu, tak uberáš z tochto účtu 51809 ?

    Majka je offline (nepripojený) Majka

    Majka
    dakujem katarina,

    neuberam z uctu,tam sa mi to len nabaluje.... nakladova polozka za vykonanu sluzbu. prave preto si myslim ze na tomto ucte by mali zostat len sumy nevyfakurovany sluzieb.... si myslim.

    Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

    Katarína STR
    Aha,
    Nie na tomto budeš mať všetky prijaté faktúry v plnej výške. Či už vyfaktúrované, alebo ešte nevyfaktúrované tvojím odberateľom.
    Naopak na účte výnosovom budeš pekne vidieť do akej hodnoty si náklady refaktúrovala.
    Ak vždy refaktúruješ presnú sumu, tak potom by sa ti mala hodnota na účte 51809 a napr. 60209 rovnať. Ak si ešte všetko nevyfaktúrovala /čo by si mala/ tak hodnota účtu 51809 bude vyššia ako hodnota napr. 60209.
    Ak si vyfaktúrovala všetko tak hodnota účtu napr. 60209 bude rovná alebo vyššia ako účet 51809 a to je správne.
    Naposledy upravil Katarína STR : 11.01.05 at 06:44

    Majka je offline (nepripojený) Majka

    Majka
    hm, no ono je to tak ze mi si zozenieme firmu ktora to urobi,jej zaplatime /napr. 20 tis./ zauctujem ako naklad pracovnej zakazky a vyfakturujem to zakaznikovi raz takou vysokou sumou cca....

    Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

    Katarína STR
    Ako to zaúčtuješ - ten náklad pracovnej zákazky 51809/321... ?
    máš na to faktúru ?

    Myslím, že ťa to nemusí trápiť. Ak to takto vysoko faktúruješ a vyfaktúrovala si v tomto roku všetko tak máš z toho veľký zisk. Ja neviem prečo ťa trápia tie náklady.
    Veď nefaktúruješ pod cenu. Neznižuješ si neoprávnene výnosy.

    A vyfaktúrované by si mala mať predsa všetko. Veď keď si od tej firmy objednáš službu, tak predpokladám, že už máš aj zákazníka. A ak tá služba bola vykonaná v roku 2004 tak si bola povinná to už refaktúrovať.
    Naposledy upravil Katarína STR : 11.01.05 at 07:21

    Majka je offline (nepripojený) Majka

    Majka
    vyfakturovane mam takmer vsetko,akurat zostala jedna zakazka otvorena.


    k bodu 2/
    §19 odst. 4
    Ak je platba prijatá pred dodaním služby,tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
    tohto sa obavam, ci nemusim urobit dodatocne dan.priznanie ked platba faktury bola v juli a faktura dosla az v oktobri s julov.datumami.

    Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

    Katarína STR
    Majka
    vyfakturovane mam takmer vsetko,akurat zostala jedna zakazka otvorena.


    k bodu 2/
    §19 odst. 4
    Ak je platba prijatá pred dodaním služby,tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
    tohto sa obavam, ci nemusim urobit dodatocne dan.priznanie ked platba faktury bola v juli a faktura dosla az v oktobri s julov.datumami.
    Toto sa týka toho daňovníka, ktorý zálohu alebo preddavok prijal. Ten je povinný do 15. dní vystaviť riadný daňový doklad. Ale ty si predsa neprijala zálohu, ale zaplatila !

    Majka je offline (nepripojený) Majka

    Majka
    neprijala zalohu. prepac som zahadzana v zakonoch a uz mam misung. takze spokojne mozem zauctovat fa julovu do oktobra a sparovat platbu a hrat mrtveho chrobaka ze je vsetko ok, dph uplatnim v 4.Q. a hotovo.

    dakujem este raz za ochotu a pevne nervy.

    Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

    Katarína STR
    Neni zač, ja som ti len napísala ako by som to urobila ja. Ak vedieš knihu pošty, tak tam zvýrazni dátum , kedy ti prišla táto faktúra. Ešte lepšie by bolo, keby ti prišla doporučene.

    TatianaM je offline (nepripojený) TatianaM

    TatianaM
    Nema prosim niekto tlaciva, tykajuce sa zakaziek: evidencia zakaziek, vyhodnotenie zakaziek..... Dakujem

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.