Sme s.r.o, mesační platcovia DPH. Prenajímame priestory platcom aj neplatcom DPH. DPH si počítame koeficientom. Od 1.3.2007 sme prenajali kanc. priestory českej firme - platcovi DPH v ČR. Táto firma nám zaplatila zálohu na prenájom dňa 20.2.2007. Moja otázka znie, či máme faktúrovať za prenájom sumu s DPH alebo bez DPH ? Ak s DPH, či máme na zálohu vystaviť faktúru pre DPH alebo nie ?