Zavrieť

Porady

Vystavenie faktúry

Ahojte poraďáci,

prešla som si veľa príspevkov na tému účtovanie na prelome rokov, ale nenašla som odpoveď na môj problém. Sme stavebná firma, ktorej subdodávateľ vykonal koncom roka 2006 práce na stavbe a v januári 2007 vystavil faktúru.
My tieto práce prefakturujeme investorovi v januári 2007. Je možné túto faktúru zaradiť do výnosov r. 2006, nakoľko vecne súvisí s r.2006?

Môžem v januári vystaviť investorovi faktúru s dátumom zdaniteľného plnenia 01/2007, alebo to musí byť 31.12.2006?

Ďakujem za všetky cenné rady.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Gugel je offline (nepripojený) Gugel

    Gugel
    Prosím, nikto mi nevie poradiť. Určite sa nájde nejaká šikovná hlavička, ktorá mi poradí......

    andreaS je offline (nepripojený) andreaS

    andreaS
    Je povinnost vystavit fakturu do 15 dni od dodania, takze ak chcete, aby bolo zdanitelnym plnenim stary rok, teda konkretne 31.12.2006, tak fakturu by ste mali vystavit do 15.01.2007 a uviest zdanitelne plnenie 31.12.2006.

    Ale tu vznikne problem ak ste platcami dph. Pretoze ak das zdanitelne plnenie 31.12.2006, tak ste mali dph uviest v danovom priznani za IV.Q 2006, pripadne 12/2006.

    Gugel je offline (nepripojený) Gugel

    Gugel
    andreaS Pozri príspevok
    Je povinnost vystavit fakturu do 15 dni od dodania, takze ak chcete, aby bolo zdanitelnym plnenim stary rok, teda konkretne 31.12.2006, tak fakturu by ste mali vystavit do 15.01.2007 a uviest zdanitelne plnenie 31.12.2006.

    Ale tu vznikne problem ak ste platcami dph. Pretoze ak das zdanitelne plnenie 31.12.2006, tak ste mali dph uviest v danovom priznani za IV.Q 2006, pripadne 12/2006.


    A čo v prípade, že náš subdodávateľ vykonal práce v decembri 2006, ale odovzdal ich podľa protokolu až v januári 2007. Ani vtedy nemôže byť faktúra pre DPH za 01/2007 a do výnosov 2006?

    andreaS je offline (nepripojený) andreaS

    andreaS
    Ak prace dokoncil v januari 2007, tak zdanitelne plnenie je januar 2007 ako aj vynos roku 2007.

    Gugel je offline (nepripojený) Gugel

    Gugel
    ďakujem za radu a budem sa musieť podľa toho zariadiť. Potom aj faktúra nášho poddodávateľa nepôjde do nákladov r. 2006, ale až do roku 2007.
    Vtedy, by mi to aj logicky sedelo.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.