Bavi Práve to som sa chcela opýtať, Renča. Čítaš mi myšlienky? Poraď, prosím, ako to najjednoduchšie opravím. Robím mu DP. Všetky známky má v materiály a knihu cenín nemá. Vopred ďakujem
Opraviť môžeš v uzavierkových operáciach cez ID aj jednym zápisom. Nasčítaj si koľko ks, za koľko v akej sume boli kúpené, spotrebované, nespotrebované ....Potom preúčtuj storno materiálu a zároveň naúčtuj časť spotrebovaných známok do PR a časť, ktoré neboli spotrebované naúčtuješ do VNZD. Zápisy musia figurovať aj v knihe cenín.