Prosím o radu: Vystavujem faktúru za dodaný softvér do ČR pre odberateľa, ktorý je platcom DPH v ČR. Je mi jasné, že vystavujem faktúru bez DPH. Ale nie som si istá či to uvádzam v daňovom priznaní v riadkoch 5 a 7 alebo nikde v DP neuvádzam??? /ak je to služba nikde neuvádzam?/