Ahoj poraďáci,
teraz pri kontrole predošlého kvartálu som zistila, že som zle zaúčtovala dva doklady. Na jednom som uplatnila DPH (čo som nemala) a na druhom naopak, som neuplatnila DPH...
Je prípustné, aby som v tomto kvartále predmetné doklady "opravila" cez interné doklady bez toho, aby som podávala dodatočné daňové priznanie DPH? Nejedná sa o vysoké sumy, sú do tisícky...
Ďakujem